随着信息化技术和智能化解决方案的发展,企业需要不断创新和提升技术能力。特别是在面临复杂供应链、成本压力和数字化转型的情况下,项目工程管理系统的采购管理功能对企业具有重要的作用和价值。
业界专家分析表示,随着互联网技术的飞速发展和“互联网+”战略的深入实施,企业采购工作面临着前所未有的机遇与挑战,传统采购模式已难以满足其发展需求。为此,企业必须顺应“互联网+”时代的发展趋势,积极拥抱“互联网+采购”新业态,加快采购信息化建设步伐,推进网络信息技术与政府采购业务的深度全面融合。信息化对采购环节可以做到全生命周期管理,帮助企业:
1. 规范采购流程:采购管理功能可以帮助企业规范化采购流程。通过该功能,企业可以建立标准的采购流程,并自动化执行每个环节,包括需求确认、供应商选择、采购申请、询价、比价、合同签订等。
2. 提高采购效率:采购管理功能通过自动化和集成化的方式,减少了人工操作,提高了采购效率。企业可以通过该功能快速生成采购订单,自动发送给供应商,并进行物料的跟踪和管理。
3. 供应商管理:采购管理功能提供供应商管理的支持,帮助企业构建供应商数据库,并对供应商进行评估和分类。通过管理供应商的基本信息、联系方式、合作历史以及供应能力等,企业可以更好地选择适合自身需求的供应商,并建立长期稳定的合作关系。与供应商的数据共享和协同也可以提高供应链的协调性和灵活性。
作为现代信息化首选,勤哲Excel服务器软件功能应用如下:
一、功能模块:
二、非直接物料采购流程
非直接物料的采购流程分采购和付款两个大环节,分别用于满足需求方和供方的诉求。
2.1非直接物料的采购流程
采购环节分填写需求、PR、PO、入库和领用出库5个步骤。
付款环节分发票信息录入、付款文件准备、ERP录入3个步骤。
2.2 非直接物料的类别
P1-STF101 用于设置物品的类别。 所有采购物品都会在财务系统归类到相应的财务科目,对常见物品的类别设置可以帮助财务人员 快速准确地对费用支出归类。
物品类别的登记由部门经理与财务部门确认后操作和设置,如果您在使用采购系统时没有找到合 理的物品类别,请联系本部门经理创建。
物品类别的创建体现部门经理的数据组织能力,选择正确的物品类别则体现使用者的水平。
选择物品大类和物品中类后,会在下方显示相同大中类别已登记的类别,如果已有近似类别,则不用录入。如果没有,请建立自己适用的新物品类别。
2.3 非直接物料的信息录入
P2-STF102 用于登记所需要的物品信息。
点击新建,开启EXCEL ,选择物品的大中类别(财务科目),下方会显示出已登记过的同类别物品。
如果非直接物料有品牌型号等信息,请在绿色单元格里录入相应信息;
如果没有品牌型号,则在蓝色单元格里上传对应的图纸、技术要求或其他相关的资料和文件 信息;
请在黄色单元格下输入必要的信息。关键信息设置为必填,只有正确填写,才能正常保存。 否则有出错提示。
物品链接处,请附上淘宝或者京东的链接,以便日后查对信息。
价格请确认是含税的价格,具体物品对应的税率请咨询财务部门。
2.4 采购申请的提交
P3-PR101 用于提交采购申请。
新建一个采购申请,然后在下图界面中,选择和填写3列黄色单元格的内容,之前登记过的物品 信息会自动显示在绿色和蓝色列,不用填写。
填写人的部门和名字会自动提取当前登录的账号信息,且不可更改;所以各个部门的人员填写采 购申请时请自己填写,他人代为填写会引起后继审批人员和流程自动变更。
2.5 采购申请的批准流程
采购申请的批准采用逐级审批的方法,只有经过本部门的批准才会进入到财务审批;财务审批后 的申请单才会出现在采购审批的范围;通过所有审批的申请,才会出现在待采购物品清单里。
采购人员可以通过“已批准待采购物品”功能快速查看尚未发出订单的待采购物品。
2.6 采购订单的制作
P4-PO101 用于生成非直接物料的采购订单。
在PR-需求代码号里选择,其他信息均会自动填充;
需要录入采购数量和含税单价;
右侧会提示PR的申请数量,譬如100个,本次订单数量如果是100个,保存后PR-需求代码号不 会再出现;如果本次订单数量采购80个,未完成的PR-需求代码号会在以后的订单选择中再次可 选,并提示已采购80,尚有20可订。
最后,选择供方代码,保存,提示打印的时候,请打印成PDF格式,以便发给供应商。
2.7 收货
WR101 仓库非直接物料收货表 用于对非直接物料收货。
此功能仅对仓库人员开放。
首先选择供方代码,然后在下方选择PO-需求代码号,其他信息不用填写。
PO-需求代码号只会弹出和供方代码一致的,尚未收货的订单;
对已经收过货的PO-需求代码号,只显示收货数量未达到订单数量的部分。 填写右侧的收货数量;
鉴于非直接物料的流程现状,为防范财务风险,收货单需要强制上传领用人签名的收货承诺书扫描件。
2.8 收发票
P7-PA101发票信息登记
此功能对收发票的部门和岗位开放。
点击新建,打开发票信息登记界面
首先选择供方代码,然后在PO-需求代码号选择发票明细上的采购项目。
或者在黄色单元格粘贴数量和单价;其他灰色列数据会自动填充或计算;
最后填写发票号码、发票金额和税率,开票日期,保存。
2.9 付款申请
P8-PA201 付款申请。
选择供方代码;
然后在发票号码列,只会弹出相应供方的未付款的发票信息。保存后请打印,此部分应财务部门要求,需各部门经理手签。
小结:
企业采购本质上是一种投资行为,对经济性的要求更高,必须对采购方负责,保证采购资金支出的节约和使用的合理,企业采购信息化建设的一个重要目标就在于实现经济采购,通过借助“互联网+”信息技术,优化提升内部控制制度及程序,真正把钱花费在刀刃上,实现企业采购成本的最小化、采购效益的最大化,避免浪费和不必要的支出,提高采购资金的使用效益。
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